26.01.2010 13:01:33   Nadežda Žņakina
|
|
**ЛВ фирма(плательщик ПВН)оказывает ЛТ фирме(плательщик ПВН) следующие услуги:
1)услуги но организации семинара в ЛТ
2)услуги по размещению рекламы
(раньше в вышеупомянутых счётах указывали (Н 0% и ссылка на 28.ст 6.п)
3)услуги но организации семинара в ЛВ (счёт выставлялся с ПВН 21%,т.к.место проведения внутр.тер.)
Как теперь оформлять счета по таким сделкам с облагаемыми лицами ЕС(указание ставки ПВН,ссылка на статью закона), где отражать в ПВН декларации и приложении?
** ЛВ фирма(плательщик ПВН)получает полиграфическую продукцию от ЛТ фирмы(плательщик ПВН).Здесь всё по старому,начисляем реверс и показываем в приложении? |
27.01.2010 10:56:58   Евгений Беспалько
|
|
У вас нет прав доступа к просмотру ответа. Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо |
Внимание! Ответ на этот вопрос возможно устарел! Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.
Возврат к списку
|