24.01.2010 15:11:35   Svetlana Pavlova
|
|
1).Латвийская фирма(плательщик НДС) продает
товар литовской фирме((плательщик НДС в своей стране)-есть накладная и CMR ?
2).Латвийская фирма(плательщик НДС) продает
товар литовской фирме((не плательщик НДС в своей стране)-есть накладная и CMR ?
3.)Эти же варианты -есть накладная,но товар везет латвийская фирма на своем транспорте?
4).Латвийская фирма(плательщик НДС) оказывает
услуги литовской фирме((плательщик НДС в своей стране)-на территории Литвы?
5).Латвийская фирма(плательщик НДС) оказывает
услуги литовской фирме(не плательщик НДС в своей стране)-на территории Литвы?
Как правильно отразить в декларации,в каких строках и приложениях,ставка НДС?
Все что указано в стр.48(2)-это облагаемая сделка НДС или нет,нужно считать пропорцию,т.к.PVN не указывается в нал. счета?
Что делать ,если партнер по сделке не хочет регистрироваться ,как плательщик НДС? |
27.01.2010 11:00:31   Евгений Беспалько
|
|
У вас нет прав доступа к просмотру ответа. Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо |
Внимание! Ответ на этот вопрос возможно устарел! Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.
Возврат к списку
|