20.02.2015 12:45:18   Участник Праздника бухгалтера
|
|
Предприятие – налогоплательщик ЕС произвело пресформу для Латвийского предприятия н/п. Изделие учитывается, как основное средство 5 лет, и его место нахождения остается страна – производитель ЕС.
1. Нужно ли начислять «реверс НДС» на такую сделку?
2. Что делать если такой производитель выставил счет с начислением своего НДС? |
20.02.2015 12:45:54   Нина Подвинска
|
|
У вас нет прав доступа к просмотру ответа. Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо |
Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.
Возврат к списку
|