Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли пароль?
Top.LV

12.02.2015 13:08:57   Участник Праздника бухгалтера
Фирма (плательщик НДС), есть PVN atļauju īpašai iežims, ввозит из 3 страны оборудование для хозяйственной деятельности, оформляя процедуру временный ввоз с таможенной декларацией, в которой на стоимость ввозимого оборудования (только для таможни рассчитывается НДС).
1.надо ли рассчитанный НДС ставить в НДС декларацию? За аренду данного оборудования платится аренда лицу из 3 страны ведущее хозяйственную деятельность.
2.UIN – 5% - ? или…?
12.02.2015 13:09:22   Евгений Беспалько


У вас нет прав доступа к просмотру ответа.

Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо

Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.


Возврат к списку