03.02.2010 16:07:10   Ольга Интра
|
|
В декабре 2009 Латв.фирма выполняет заказ Польской фирмы по монтажу оборудования на территории Белоруссии. Работы выполняют две Бел-кие фирмы, товар закупается в Белоруссии. Акт приема-передачи подписан в Белоруссии. Счета от Белорусск.фирм на товар и услуги включают НДС 18% и в НДС декларации латв.фирмы эта сделка отражена не была,т.к.место сделки Белоруссия. Сумма счета Латвийской фирмы Польской фирме за монтаж по той же причине в НДС декларации не отражена. Правильно ли это?
По этой же сделке уже в январе был получен счет от Польского инженера, физ.лица за проведение шеф-монтажа этого оборудования, с НДС 0%. Нужно ли начислить реверс и отразить в НДС декларации по стр. 54/63?
Спасибо. |
05.02.2010 15:45:51   Евгений Беспалько
|
|
У вас нет прав доступа к просмотру ответа. Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо |
Внимание! Ответ на этот вопрос возможно устарел! Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.
Возврат к списку
|