12.02.2015 13:08:57   Участник Праздника бухгалтера
|
|
Фирма (плательщик НДС), есть PVN atļauju īpašai iežims, ввозит из 3 страны оборудование для хозяйственной деятельности, оформляя процедуру временный ввоз с таможенной декларацией, в которой на стоимость ввозимого оборудования (только для таможни рассчитывается НДС).
1.надо ли рассчитанный НДС ставить в НДС декларацию? За аренду данного оборудования платится аренда лицу из 3 страны ведущее хозяйственную деятельность.
2.UIN – 5% - ? или…? |
12.02.2015 13:09:22   Евгений Беспалько
|
|
У вас нет прав доступа к просмотру ответа. Если вы хотите получить доступ, можете написать в администрацию Написать письмо |
Внимание! Ответы лекторов носят рекомендательный характер.
Возврат к списку
|